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2025年度江门市江海区建设工程造价管理站部门决算

  • 2026-09-21
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项目名称: 2025年度江门市江海区建设工程造价管理站部门决算

招标公司: 江门市江海区建设工程造价管理站

来源: 全国招标资源网

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2025年度江门市江海区建设工程造价管理站
部门决算
目录
第一部分:江门市江海区建设工程造价管理站概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:江门市江海区建设工程造价管理站2025年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:江门市江海区建设工程造价管理站2025年度
部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:江门市江海区建设工程造价管理
站概况
一、单位主要职责
江门市江海区建设工程造价管理站的主要职责是:协助建设
工程造价管理、工程造价咨询从业单位和从业人员的执业管理;
配合建设工程发包计价管理、建设工程三价备案;最高投标限价
备案、工程量清单备案、竣工结算备案,标后管理和施工合同备
案;参与调解建设工程造价纠纷,协助行政主管部门制定本行政
区域内建设工程造价计价依据和计价办法、处理招标控制价投诉
案件等工作。
二、单位机构设置
江门市江海区建设工程造价管理站为江门市江海区住房和城
乡建设局属下公益一类事业单位,核定事业编制5名,经费按财政
补助一类拨付,本单位不设部门分支机构。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本
部门决算。
-1-
单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
第二部分:江门市江海区建设工程造价管理站2025年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入1127.44一、一般公共服务支出310.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出330.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出340.00
五、事业收入50.00五、教育支出350.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出360.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出370.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3815.42
9九、卫生健康支出395.15
10十、节能环保支出400.00
11十一、城乡社区支出4188.00
12十二、农林水支出420.00
13十三、交通运输支出430.00
14十四、资源勘探工业信息等支出440.00
15十五、商业服务业等支出450.00
16十六、金融支出460.00
17十七、援助其他地区支出470.00
18十八、自然资源海洋气象等支出480.00
19十九、住房保障支出4918.85
20二十、粮油物资储备支出500.00
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收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
21二十一、国有资本经营预算支出510.00
22二十二、灾害防治及应急管理支出520.00
23二十三、其他支出530.00
24二十四、债务还本支出540.00
25二十五、债务付息支出550.00
26二十六、抗疫特别国债安排的支出560.00
本年收入合计27127.44本年支出合计57127.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)280.00结余分配580.00
年初结转和结余292.27年末结转和结余592.29
总计30129.71总计60129.71
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表2
收入决算表
项目
本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴
收入其他收入
功能分类科目
编码科目名称
栏次1234567
合计127.44127.440.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出15.4215.420.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出15.4215.420.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2810.280.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.145.140.000.000.000.000.00
210卫生健康支出5.155.150.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗5.155.150.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗2.852.850.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.302.300.000.000.000.000.00
212城乡社区支出88.0188.010.000.000.000.000.00
21206建设市场管理与监督88.0188.010.000.000.000.000.00
2120601建设市场管理与监督88.0188.010.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.8518.850.000.000.000.000.00
22102住房改革支出18.8518.850.000.000.000.000.00
2210201住房公积金10.1910.190.000.000.000.000.00
2210203购房补贴8.678.670.000.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表3
支出决算表
项目
本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补
助支出
功能分类科目
编码科目名称
栏次123456
合计127.42127.420.000.000.000.00
208社会保障和就业支出15.4215.420.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出15.4215.420.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2810.280.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.145.140.000.000.000.00
210卫生健康支出5.155.150.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗5.155.150.000.000.000.00
2101102事业单位医疗2.852.850.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.302.300.000.000.000.00
212城乡社区支出88.0088.000.000.000.000.00
21206建设市场管理与监督88.0088.000.000.000.000.00
2120601建设市场管理与监督88.0088.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.8518.850.000.000.000.00
22102住房改革支出18.8518.850.000.000.000.00
2210201住房公积金10.1810.180.000.000.000.00
2210203购房补贴8.678.670.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表4
财政拨款收入支出决算总表
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款1127.44一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00
4四、公共安全支出360.000.000.000.00
5五、教育支出370.000.000.000.00
6六、科学技术支出380.000.000.000.00
7七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00
8八、社会保障和就业支出4015.4215.420.000.00
9九、卫生健康支出415.155.150.000.00
10十、节能环保支出420.000.000.000.00
11十一、城乡社区支出4388.0088.000.000.00
12十二、农林水支出440.000.000.000.00
13十三、交通运输支出450.000.000.000.00
14十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00
15十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00
16十六、金融支出480.000.000.000.00
17十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00
18十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00
19十九、住房保障支出5118.8518.850.000.00
20二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00
21二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00
22二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00
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收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次1栏次2345
23二十三、其他支出550.000.000.000.00
24二十四、债务还本支出560.000.000.000.00
25二十五、债务付息支出570.000.000.000.00
26二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计27127.44本年支出合计59127.42127.420.000.00
年初财政拨款结转和结余282.04年末财政拨款结转和结余602.062.060.000.00
一般公共预算财政拨款292.0461
政府性基金预算财政拨款300.0062
国有资本经营预算财政拨款310.0063
总计32129.48总计64129.48129.480.000.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计127.42127.420.00
208社会保障和就业支出15.4215.420.00
20805行政事业单位养老支出15.4215.420.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2810.280.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.145.140.00
210卫生健康支出5.155.150.00
21011行政事业单位医疗5.155.150.00
2101102事业单位医疗2.852.850.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.302.300.00
212城乡社区支出88.0088.000.00
21201城乡社区管理事务0.000.000.00
2120102一般行政管理事务0.000.000.00
21206建设市场管理与监督88.0088.000.00
2120601建设市场管理与监督88.0088.000.00
221住房保障支出18.8518.850.00
22102住房改革支出18.8518.850.00
2210201住房公积金10.1810.180.00
2210203购房补贴8.678.670.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出121.73302商品和服务支出5.69
30101基本工资43.7330201办公费3.71
30102津贴补贴8.6730202印刷费0.00
30103奖金25.4130204手续费0.04
30106伙食补助费0.0530205水费0.00
30107绩效工资8.4030206电费0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.2830207邮电费0.07
30109职业年金缴费5.1430208取暖费0.00
30110职工基本医疗保险缴费2.8530209物业管理费0.00
30111公务员医疗补助缴费0.2230211差旅费0.00
30112其他社会保障缴费0.4830212因公出国(境)费用0.00
30113住房公积金10.1830213维修(护)费0.00
30114医疗费2.8230214租赁费0.12
30199其他工资福利支出3.5230215会议费0.00
303对个人和家庭的补助0.0030216培训费0.00
30301离休费0.0030217公务接待费0.00
30302退休费0.0030218专用材料费0.00
30303退职(役)费0.0030224被装购置费0.00
30304抚恤金0.0030225专用燃料费0.00
30305生活补助0.0030226劳务费0.00
30306救济费0.0030227委托业务费0.00
30307医疗费补助0.0030228工会经费0.90
30308助学金0.0030229福利费0.63
30309奖励金0.0030231公务用车运行维护费0.00
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人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
30310个人农业生产补贴0.0030239其他交通费用0.00
30311代缴社会保险费0.0030240税金及附加费用0.00
30399其他对个人和家庭的补助0.0030299其他商品和服务支出0.21
307债务利息及费用支出0.00
30701国内债务付息0.00
30702国外债务付息0.00
310资本性支出0.00
31001房屋建筑物购建0.00
31002办公设备购置0.00
31003专用设备购置0.00
31005基础设施建设0.00
31006大型修缮0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00
31008物资储备0.00
31009土地补偿0.00
31010安置补助0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00
31012拆迁补偿0.00
31013公务用车购置0.00
31019其他交通工具购置0.00
31021文物和陈列品购置0.00
31022无形资产购置0.00
31099其他资本性支出0.00
399其他支出0.00
39907国家赔偿费用支出0.00
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39909经常性赠与0.00
39910资本性赠与0.00
39999其他支出0.00
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人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
人员经费合计121.73公用经费合计5.69
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转和结余本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编
科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
-12-
单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计0.000.000.00
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
-13-
单位:万元单位:江门市江海区建设工程造价管理站
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数决算数
合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计公务用车购
置费
公务用车运
行维护费小计公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
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第三部分:江门市江海区建设工程造价管理
站2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
江门市江海区建设工程造价管理站2025年度总收入129.71万
元,其中本年收入127.44万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入127.44万元,比上年决算数增
加6.26万元,增长5.2%。主要变动情况:2025年财政拨入的人员
工资福利有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持
平。
4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
江门市江海区建设工程造价管理站2025年度总支出129.71万
元,其中本年支出127.42万元。具体情况如下:
1.基本支出127.42万元,比上年决算数增加6.22万元,增长
5.1%。主要变动情况:2025年财政拨入的人员工资福利有所增
加。
2.项目支出0万元,与上年决算数持平。
-15-
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2025年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2025年度财政拨款收入说明
江门市江海区建设工程造价管理站2025年度财政拨款收入合
计127.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入127.44万元,
比上年决算数增加6.26万元,增长5.2%;主要变动情况:2025年
财政拨入的人员工资福利有所增加;政府性基金预算财政拨款收
入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可
比);主要变动情况:与上年持平,无增减变化;国有资本经营
预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基
数为0,不可比);主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
(二)2025年度财政拨款支出说明
按照党政机关习惯过紧日子有关要求,江门市江海区建设工
程造价管理站坚持厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时
坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障单
位职能运作等重点支出,体现在有关支出科目中。按照支出功能
分类,建设市场管理与监督方面的支出规模较大,主要是财政拨
款支出(人员经费),2025年度决算数为82.26万元,占财政拨款
支出的64.5%,主要用于保障单位人员工资福利支出和正常运作等
方面。
江门市江海区建设工程造价管理站2025年度财政拨款支出合
计127.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出127.42万元,
比年初预算数减少0.57万元,下降0.4%;主要变动情况:2025年
-16-
度日常公用经费支出有所减少;政府性基金预算财政拨款支出0万
元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主
要变动情况:与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算财政
拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不
可比);主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市江海区建设工程造价管理站2025年度“三公”经费财
政拨款支出决算为0万元,完成全年预算0万元的--%(基数为0,
不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可
比)。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万
元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--
(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0
万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数
增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置
支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),
比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用
车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为
0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可
比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数
为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不
可比)。
2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认
真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三
公”经费开支,全年实际支出比预算没有增减。
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2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情
况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控
制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算数没有增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,
占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国
(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出
0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培
训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购
置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0
万元,公务用车保有量为0辆,主要用于建设市场管理、质量与安
全生产监督等方面业务。
3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位
交流工作等方面的接待,共接待国外、境外来访团组0个,来访外
宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。主要包括上级检
查、业务交流方面的接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加
0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:我
单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购支出情况说明
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